主题分类: 公民,企业
组配分类: 财政预决算公开与三公经费 发文日期: 2020-09-20
发文机构: 区财政局 号:
称: 上饶市广丰区粮食局2019年度部门决算
词:

上饶市广丰区粮食局2019年度部门决算

文章来源: 区财政局浏览量:发表时间:2020-09-20 18:21
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第一部分  上饶市广丰区粮食局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市广丰区粮食局部门概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家及省市关于粮食流通和粮食储备等工作的方针政策和法律法规,研究拟订全区粮食流通和粮食储备的规范性文件并组织实施。

(二)编制全区粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通的中长期规划、收支存计划和区级储备粮的收储、动用建议并组织实施;提出现代粮食流通产业发展的建议,推动国有粮食企业改革。

(三)承担粮食监测预警和应急管理,负责全区粮食流通宏观调控的具体工作;指导粮食购销有关工作,保障军队和城乡居民、灾区及缺粮群众所需粮食供应。

(四)负责对全区粮食收购、储存环节及政策性用粮购销活动中的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理;组织实施粮食质量标准和粮食储存、运输的技术规范。

(五)组织完成区级储备粮食的收购、销售、储存、轮换计划并组织实施;指导全区粮食储备体系建设。

(六)编制全区粮食流通、仓储、加工设施建设规划;提出有关粮食流通设施区级投资项目的建议及管理。

(七)拟订全区粮食市场体系建设与发展规划并组织实施,指导全区粮食市场建设与管理,协同有关部门共同管好粮食市场,维护正常的粮食流通秩序。

(八)负责全区粮食收购资格的审查认证以及粮食统计、流通信息工作。

(九)指导、监督全区粮食系统财务工作;负责全系统国有资产的管理。

(十)承办区委、区政府交办的各项工作任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:粮食局本级。单位具体构成:机关内设办公室、行业指导股、财统股、监督检查股、粮油质监站、执法大队(与监督检查股合署办公)6个职能股室。下辖粮油购销储备总公司、粮油工业管理公司、直属粮库、放心粮油配送有限公司(国有控股)。本部门2019年年末实有人数13人,其中在职人员13人,离休人员1人。

第二部分  2019年度部门决算表

上饶市广丰区粮食局.XLS

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计1107万元,其中年初结转和结余  0万元,较2018年减少204万元,下降15%,主要原因是:项目建设减少。本年收入的具体构成为:财政拨款收入1107万元,占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计1107万元,其中本年支出合计1107万元,较2018年减少204万元,下降15%,主要原因是:项目建设减少。

本年支出的具体构成为:基本支出181.7万元,占17%;项目支出925.3万元,占83%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1107万元,决算数为1107万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为1107万元,决算数为1107万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格按预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出181.7万元,其中:

(一)工资福利支出111万元。

(二)商品和服务支出62.7万元,较2018年减少3.3万元,下降5%,主要原因是:节俭开支。

(三)对个人和家庭补助支出8万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.2万元,决算数为1.18万元,完成年初预算的98%,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为1.2万元,决算数为  1.18万元,完成年初预算的98%,决算数较2018年增加(减少)  0万元,增长(下降)0%。决算数较2018年持平。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出181.7万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少132.3万元,降低42%,主要原因是:人员退休,节俭开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额19.5万元,其中:政府采购货物支出19.5元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

2019年,单位认真贯彻区委、区政府决策部署,积极发挥单位职能作用,努力提高财政财务管理水平等方面取得了新的成绩。严格执行部门预算,健全相关管理制度,切实加强“三公”经费管理,努力降低行政成本,厉行节约,勤俭办事,较好地完成了本年度的预算执行任务。但仍存在一些问题和不足,在今后的工作中我们将不断地完善和改正,争取更大的成绩。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。